Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8796969770 |
Číslo faktúry: | FD /0157/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | FD_0157_17 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |