Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8796969770
Číslo faktúry: FD /0157/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 47,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 09.06.2017
Súbor: FD_0157_17
Zverejnené: 16.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov