Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2798935564
Číslo faktúry: FD /0247/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 33,56
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2017
Dátum vystavenia: 07.08.2017
Dátum splatnosti: 18.08.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0247_17
Zverejnené: 10.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov