Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17853698
Číslo faktúry: FD /0237/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 84,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2017
Dátum vystavenia: 28.07.2017
Dátum splatnosti: 09.08.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_17
Zverejnené: 10.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov