Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8200073845
Číslo faktúry: FD /0396/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky OcÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 52,06
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 18.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0396_17
Zverejnené: 08.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov