Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 16:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310813
Číslo faktúry: FD /0214/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz smetí
Fakturovaná suma s DPH: 1345,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.09.2011
Dátum splatnosti: 20.09.2011
Dátum úhrady: 21.09.2011
Súbor: FD_0214_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov