Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0013/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 272,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.01.2018
Dátum vystavenia: 30.01.2018
Dátum splatnosti: 13.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0013_18
Zverejnené: 23.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov