Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6170384
Číslo faktúry: FD /0011/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: TOPSET
Adresa: Hlavná 997,90031 Stupava
IČO: 32643748
Predmet: údržba programov
Fakturovaná suma s DPH: 37,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.01.2018
Dátum vystavenia: 25.01.2018
Dátum splatnosti: 31.01.2018
Dátum úhrady: 26.01.2018
Súbor: FD_0011_18
Zverejnené: 23.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov