Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8202028189
Číslo faktúry: FD /0020/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 54,43
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2018
Dátum vystavenia: 30.01.2018
Dátum splatnosti: 13.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0020_18
Zverejnené: 23.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov