Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17853698
Číslo faktúry: FD /0052/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 66,32
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2018
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 12.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0052_18
Zverejnené: 02.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov