Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8205987152
Číslo faktúry: FD /0089/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky- OcÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 37,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2018
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum splatnosti: 14.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0089_18
Zverejnené: 10.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov