Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207983206
Číslo faktúry: FD /0119/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky- MŠ, OcÚ
Fakturovaná suma s DPH: 36,26
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0119_18
Zverejnené: 10.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov