Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8209311057
Číslo faktúry: FD /0133/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 8,22
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2018
Dátum vystavenia: 15.05.2018
Dátum splatnosti: 31.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0133_18
Zverejnené: 24.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov