Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1816104357
Číslo faktúry: FD /0125/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Camea computer systems, a
Adresa: Sabinovská 67/5065,08001 Prešov
IČO: 36468924
Predmet: toner - materská škola
Fakturovaná suma s DPH: 29,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2018
Dátum vystavenia: 07.05.2018
Dátum splatnosti: 14.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0125_18
Zverejnené: 24.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov