Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8209993140
Číslo faktúry: FD /0155/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky-OcÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 38,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.06.2018
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum splatnosti: 18.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0155_18
Zverejnené: 08.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov