Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8211328773
Číslo faktúry: FD /0176/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 8,83
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.06.2018
Dátum vystavenia: 15.06.2018
Dátum splatnosti: 29.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0176_18
Zverejnené: 29.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov