Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8218000335
Číslo faktúry: FD /0285/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 47.38
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0285_18
Zverejnené: 25.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov