Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 23:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0311/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 90,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2018
Dátum vystavenia: 31.10.2018
Dátum splatnosti: 09.11.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0311_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov