Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0012/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 84,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2019
Dátum vystavenia: 29.01.2019
Dátum splatnosti: 09.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0012_19
Zverejnené: 25.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov