Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22000667 |
Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
Dodávateľ: | Nomiland, s.r.o |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Lavička gymnastická - dotácia projekt |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0132_19 |
Zverejnené: | 10.06.2019 |