Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0218/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky- OcÚ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 57,07
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.09.2019
Dátum vystavenia: 31.08.2019
Dátum splatnosti: 14.09.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0218_19
Zverejnené: 18.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov