Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0234/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 97,94
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2019
Dátum vystavenia: 19.09.2019
Dátum splatnosti: 03.10.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0234_19
Zverejnené: 08.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov