Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0246/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 57,23
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2019
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum splatnosti: 18.10.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0246_19
Zverejnené: 12.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov