Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0058/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 60,01
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2020
Dátum vystavenia: 01.03.2020
Dátum splatnosti: 15.03.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0058_020
Zverejnené: 24.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov