Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0110/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 57,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2020
Dátum vystavenia: 30.04.2020
Dátum splatnosti: 14.05.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0110_020
Zverejnené: 11.05.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov