Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110068
Číslo faktúry: FD /0036/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Milan Kurnota, KAJO
Adresa:
IČO:
Predmet: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma s DPH: 35,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.01.2011
Dátum splatnosti: 06.02.2011
Dátum úhrady: 04.02.2011
Súbor: FD_0036_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov