Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120037
Číslo faktúry: FD /0061/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: SAD L.MIkuláš a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: doplatok autobusov
Fakturovaná suma s DPH: 184,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum úhrady: 09.03.2011
Súbor: FD_0061_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov