Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17853698
Číslo faktúry: FD /0093/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za mobily
Fakturovaná suma s DPH: 175,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 06.04.2011
Súbor: FD_0093_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov