Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310143
Číslo faktúry: FD /0069/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: VOK
Fakturovaná suma s DPH: 175,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.03.2011
Dátum splatnosti: 18.03.2011
Dátum úhrady: 09.03.2011
Súbor: FD_0069_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov