Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5773415477
Číslo faktúry: FD /0113/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 49,37
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2015
Dátum vystavenia: 30.04.2015
Dátum splatnosti: 14.05.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0113_15
Zverejnené: 19.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov