Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8723950886
Číslo faktúry: FD /0068/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 51,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Dátum úhrady: 09.03.2011
Súbor: FD_0068_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov