Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0121/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 91,95
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 04.05.2017
Dátum splatnosti: 10.05.2017
Dátum úhrady: 05.05.2017
Súbor: FD_0121_17
Zverejnené: 18.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov