Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11101512
Číslo faktúry: FD /0073/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: eTel Slovensko s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 30,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 09.03.2011
Súbor: FD_0073_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov