Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3417947101
Číslo faktúry: FD /0227/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 38,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.07.2017
Dátum vystavenia: 15.07.2017
Dátum splatnosti: 31.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0227_17
Zverejnené: 26.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov