Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3418914557
Číslo faktúry: FD /0260/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 37,63
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.08.2017
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum splatnosti: 31.08.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0260_17
Zverejnené: 28.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov