Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3419867067
Číslo faktúry: FD /0290/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 8,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.09.2017
Dátum vystavenia: 25.09.2017
Dátum splatnosti: 05.10.2017
Dátum úhrady: 29.09.2017
Súbor: FD_0290_17
Zverejnené: 11.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov