Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0386/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 105,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 10.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0386_18
Zverejnené: 18.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov