Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70311026
Číslo faktúry: FD /0271/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz smetí
Fakturovaná suma s DPH: 1236,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.11.2011
Dátum splatnosti: 24.11.2011
Dátum úhrady: 21.11.2011
Súbor: FD_0271_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov