Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310587
Číslo faktúry: FD /0163/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby -
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz kuka nádob
Fakturovaná suma s DPH: 1302,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.07.2011
Dátum splatnosti: 25.07.2011
Dátum úhrady: 20.07.2011
Súbor: FD_0163_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov