Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 08:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3724965655
Číslo faktúry: FD /0097/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefóny
Fakturovaná suma s DPH: 47,66
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 15.04.2011
Súbor: FD_0097_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov