Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 22:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11105802
Číslo faktúry: FD /0086/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: GTS Slovakia, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 9,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 06.04.2011
Súbor: FD_0086_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov