Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10101291
Číslo faktúry: FD /0017/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: OZO a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz kontajnera
Fakturovaná suma s DPH: 107,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 24.01.2011
Dátum úhrady: 17.01.2011
Súbor: FD_0017_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov