Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0017853698
Číslo faktúry: FD /0011/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Orange Slovensko,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za MOBILY
Fakturovaná suma s DPH: 147,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 15.01.2011
Dátum úhrady: 07.01.2011
Súbor: FD_0011_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov