Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9721822427
Číslo faktúry: FD /0024/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 44,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2011
Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum úhrady: 17.01.2011
Súbor: FD_0024_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov