Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8725979047
Číslo faktúry: FD /0113/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: pevné linky
Fakturovaná suma s DPH: 50,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum splatnosti: 14.05.2011
Dátum úhrady: 16.05.2011
Súbor: FD_0113_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov