Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310341
Číslo faktúry: FD /0109/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Technické služby sr.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: VOK
Fakturovaná suma s DPH: 201,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.04.2011
Dátum splatnosti: 12.05.2011
Dátum úhrady: 05.05.2011
Súbor: FD_0109_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov