Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5111000147
Číslo faktúry: FD /0104/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Oravská Poruba 290
Dodávateľ: Oravská vodárenská
Adresa:
IČO:
Predmet: voda-chatky
Fakturovaná suma s DPH: 3,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 05.05.2011
Dátum úhrady: 03.05.2011
Súbor: FD_0104_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov